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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUEIRA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho105123
Data de emissão05/01/2026
Valor EmpenhadoR$ 66.477,00
Valor LiquidadoR$ 33.238,50
Valor PagoR$ 27.698,75
Tipo de EmpenhoEstimativo
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitaçãoInexigível
CPF do Ordenador***.080.583-**
Nome do OrdenadorAMANDA VAZ PESSOA
HistóricoValor que se empenha para fazer face aos serviços de locação e manutenção de sistema de radiocomunicação com a central SAMU 192 desta Secretaria Municipal de Saúde, no exercício financeiro de 2026.
Dados do Credor
Nome do CredorAURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
CPF/CNPJ***318300001**
EndereçoRUI BARBOSA, 170, CENTRO, CEP:64260-000
CidadePiripiri/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFundo Municipal de Saúde
Fonte de recursoTransferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da AplicaçãoNão se aplica
FunçãoSaúde
SubfunçãoAssistência Hospitalar e Ambulatorial
ProgramaMais Saúde
AçãoSERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU
Categoria EconômicaDespesa Corrente
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaSERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
6 26/06/2026 0002729/2026 6 646 5.539,75 -
5 27/05/2026 0002198/2026 5 --- 5.539,75 -
4 28/04/2026 0001661/2026 4 424 5.539,75 -
3 27/03/2026 0001183/2026 3 312 5.539,75 -
2 27/02/2026 0000716/2026 2 194 5.539,75 -
1 28/01/2026 0000268/2026 1 86 5.539,75 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
1 5 16/06/2026 5.539,75
1 4 14/05/2026 5.539,75
1 3 09/04/2026 5.539,75
1 2 11/03/2026 5.539,75
1 1 10/02/2026 5.539,75