SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO
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SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO
Portal de Transparência
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUEIRA
TCE/PI - IN 01/2025 (item 1.4)
Acesso à Informação
Serviços Públicos
Informações Complementares
Transparência
Execução Orçamentária e Financeira
Emendas Parlamentares
Detalhe do empenho
Detalhes do Empenho
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Número da nota de Empenho
105123
Data de emissão
05/01/2026
Valor Empenhado
R$ 66.477,00
Valor Liquidado
R$ 33.238,50
Valor Pago
R$ 27.698,75
Tipo de Empenho
Estimativo
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação
Inexigível
CPF do Ordenador
***.080.583-**
Nome do Ordenador
AMANDA VAZ PESSOA
Histórico
Valor que se empenha para fazer face aos serviços de locação e manutenção de sistema de radiocomunicação com a central SAMU 192 desta Secretaria Municipal de Saúde, no exercício financeiro de 2026.
Dados do Credor
Nome do Credor
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
CPF/CNPJ
***318300001**
Endereço
RUI BARBOSA, 170, CENTRO, CEP:64260-000
Cidade
Piripiri/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
Fundo Municipal de Saúde
Fonte de recurso
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
Não se aplica
Função
Saúde
Subfunção
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa
Mais Saúde
Ação
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU
Categoria Econômica
Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação
Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
6
26/06/2026
0002729/2026
6
646
5.539,75
-
5
27/05/2026
0002198/2026
5
---
5.539,75
-
4
28/04/2026
0001661/2026
4
424
5.539,75
-
3
27/03/2026
0001183/2026
3
312
5.539,75
-
2
27/02/2026
0000716/2026
2
194
5.539,75
-
1
28/01/2026
0000268/2026
1
86
5.539,75
-
Pagamentos
N° Pagamento
N° Liquidação
Data do Pagamento
Valor
1
5
16/06/2026
5.539,75
1
4
14/05/2026
5.539,75
1
3
09/04/2026
5.539,75
1
2
11/03/2026
5.539,75
1
1
10/02/2026
5.539,75
Detalhes do Processo
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Retenções
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