SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUEIRA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número do Empenho130056
Data de emissão30/01/2025
Valor EmpenhadoR$ 30.012,58
Valor LiquidadoR$ 30.012,58
Valor PagoR$ 30.012,58
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***.080.583-**
Nome do OrdenadorAMANDA VAZ PESSOA
HistóricoValor que se empenha para o custeio da folha de pagamento dos servidores contratação por excepcional interesse público vinculados ao regime geral de previdência da lotação 02.09.021 - Samu Contratados, conforme autorização de empenho N° 2246 referente ao mês de Jan/2025 da Poder Executivo - Prefeitura Municipal.
Dados do Credor
Nome do Credorfolha de pagamento
CPF/CNPJ***000000000**
EndereçoRUA CARLOS EUGENIO PORTO, 446, SÃO JOÃO, CEP:64000-000
CidadeTeresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFundo Municipal de Saúde
Fonte de recursoAssistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais Para Profissionais da Enfermagem.
Código da AplicaçãoNão se aplica
FunçãoSaúde
SubfunçãoAssistência Hospitalar e Ambulatorial
ProgramaSAÚDE DE QUALIDADE
AçãoSERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU
Categoria EconômicaDespesa Corrente
Grupo de Natureza da DespesaPessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaContratação por Tempo Determinado
Subelemento de DespesaSALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
1 30/01/2025 1 --- 30.012,58 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
1 1 10/02/2025 30.012,58