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Número do Empenho
228019
Data de emissão
28/02/2025
Valor Empenhado
R$ 15.680,00
Valor Liquidado
R$ 15.680,00
Valor Pago
R$ 10.399,71
Tipo de Empenho
Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***.107.253-**
Nome do Ordenador
FRANCISCO DAS CHAGAS ANDRADE
Histórico
Valor que se empenha para o custeio da folha de pagamento dos servidores efetivos vinculados ao regime geral de previdência da lotação 02.02.001 - Secretaria Municipal De Administração Efetivos, conforme autorização de empenho N° 2304 referente ao mês de Fev/2025 da Poder Executivo - Prefeitura Municipal.
Dados do Credor
Nome do Credor
folha de pagamento
CPF/CNPJ
***000000000**
Endereço
RUA CARLOS EUGENIO PORTO, 446, SÃO JOÃO, CEP:64000-000
Cidade
Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
Secretaria Municipal de Administração
Fonte de recurso
Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Não se aplica
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
Programa
GESTÃO ADMINISTRATIVA e FINANCEIRA EFICAZ
Ação
MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
Categoria Econômica
Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa
Pessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de Aplicação
Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento de Despesa
VENCIMENTOS E SALARIOS
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
1
28/02/2025
1
---
15.680,00
Pagamentos
N° Pagamento
N° Liquidação
Data do Pagamento
Valor
1
1
28/02/2025
10.399,71
Detalhes do Processo
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Retenções
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