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Detalhe do empenho
Detalhes do Empenho
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Número do Empenho
331151
Data de emissão
31/03/2025
Valor Empenhado
R$ 1.504,73
Valor Liquidado
R$ 1.504,73
Valor Pago
R$ 1.279,57
Tipo de Empenho
Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***.080.583-**
Nome do Ordenador
AMANDA VAZ PESSOA
Histórico
Valor que se empenha para o custeio da folha de pagamento dos servidores efetivos vinculados ao regime geral de previdência da lotação 02.09.017 - Samu Efetivos, conforme autorização de empenho N° 2490 referente ao mês de Mar/2025 da Poder Executivo - Prefeitura Municipal.
Dados do Credor
Nome do Credor
folha de pagamento
CPF/CNPJ
***000000000**
Endereço
RUA CARLOS EUGENIO PORTO, 446, SÃO JOÃO, CEP:64000-000
Cidade
Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
Fundo Municipal de Saúde
Fonte de recurso
Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais Para Profissionais da Enfermagem.
Código da Aplicação
Não se aplica
Função
Saúde
Subfunção
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa
SAÚDE DE QUALIDADE
Ação
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU
Categoria Econômica
Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa
Pessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de Aplicação
Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento de Despesa
VENCIMENTOS E SALARIOS
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
1
31/03/2025
1
---
1.504,73
Pagamentos
N° Pagamento
N° Liquidação
Data do Pagamento
Valor
1
1
10/04/2025
1.279,57
Detalhes do Processo
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Retenções
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