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Detalhes do Empenho
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Número do Empenho
331153
Data de emissão
31/03/2025
Valor Empenhado
R$ 10.533,11
Valor Liquidado
R$ 10.533,11
Valor Pago
R$ 10.533,11
Tipo de Empenho
Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***.311.853-**
Nome do Ordenador
GABRIELA SOUSA ANDRADE
Histórico
Valor que se empenha para o custeio da folha de pagamento dos servidores contratação por excepcional interesse público vinculados ao regime geral de previdência da lotação 02.10.010 - Hospital Tecnic. De Enfermagem Contratados, conforme autorização de empenho N° 2492 referente ao mês de Mar/2025 da Poder Executivo - Prefeitura Municipal.
Dados do Credor
Nome do Credor
folha de pagamento
CPF/CNPJ
***000000000**
Endereço
RUA CARLOS EUGENIO PORTO, 446, SÃO JOÃO, CEP:64000-000
Cidade
Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
Hospital Municipal Daniel Carlos Andrade
Fonte de recurso
Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais Para Profissionais da Enfermagem.
Código da Aplicação
Não se aplica
Função
Saúde
Subfunção
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa
SAÚDE DE QUALIDADE
Ação
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DANIEL CARLOS DE ANDRADE
Categoria Econômica
Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa
Pessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de Aplicação
Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
Contratação por Tempo Determinado
Subelemento de Despesa
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
1
31/03/2025
1
---
10.533,11
-
Pagamentos
N° Pagamento
N° Liquidação
Data do Pagamento
Valor
1
1
10/04/2025
10.533,11
Detalhes do Processo
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Retenções
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