SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUEIRA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número do Empenho331153
Data de emissão31/03/2025
Valor EmpenhadoR$ 10.533,11
Valor LiquidadoR$ 10.533,11
Valor PagoR$ 10.533,11
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***.311.853-**
Nome do OrdenadorGABRIELA SOUSA ANDRADE
HistóricoValor que se empenha para o custeio da folha de pagamento dos servidores contratação por excepcional interesse público vinculados ao regime geral de previdência da lotação 02.10.010 - Hospital Tecnic. De Enfermagem Contratados, conforme autorização de empenho N° 2492 referente ao mês de Mar/2025 da Poder Executivo - Prefeitura Municipal.
Dados do Credor
Nome do Credorfolha de pagamento
CPF/CNPJ***000000000**
EndereçoRUA CARLOS EUGENIO PORTO, 446, SÃO JOÃO, CEP:64000-000
CidadeTeresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaHospital Municipal Daniel Carlos Andrade
Fonte de recursoAssistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais Para Profissionais da Enfermagem.
Código da AplicaçãoNão se aplica
FunçãoSaúde
SubfunçãoAssistência Hospitalar e Ambulatorial
ProgramaSAÚDE DE QUALIDADE
AçãoMANUTENÇÃO DO HOSPITAL DANIEL CARLOS DE ANDRADE
Categoria EconômicaDespesa Corrente
Grupo de Natureza da DespesaPessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaContratação por Tempo Determinado
Subelemento de DespesaSALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
1 31/03/2025 1 --- 10.533,11 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
1 1 10/04/2025 10.533,11