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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 423010
Data de emissão 23/04/2024
Valor 300,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***.080.583-**
Nome do OrdenadorAMANDA VAZ PESSOA
Dados do Credor
Nome do Credor AMANDA VAZ PESSOA
CPF/CNPJ ***080583**
Endereço , , , CEP:
Cidade /
Classificação orçamentária
Unidade administrativa Fundo Municipal de Saúde
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa SAÚDE DE QUALIDADE
Elemento de despesa Diárias - Civil
Subelemento de Despesa Diarias - No Pais (dentro Do Estado)
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico Valor que se empenha referente a requisição de diária n° 0000113/2024. Roteiro:Itaueira x Teresina x Itaueira com data de saída prevista para 24/04/2024 e previsão de retorno previsto para 24/04/2024. Justificativa:Tratar de gestão plena
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
423017 23/04/2024 300,00
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
Nenhuma liquidação encontrada!
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
Nenhum pagamento encontrada!